1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3244-760-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
01-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COFEE BREAK PARA JORNADA "SEMINARIO LÍDERES CON PROPÓSITO" |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
|
R.U.T. |
69.073.500-8 |
Dirección de Facturación |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
Comuna |
Santo Domingo
|
Impuesto |
317731,3 |
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Atelier Banquetería |
Razón Social |
BANQUETERIA ELENA LEPE MORALES E.I.R.L.
|
R.U.T. |
76.674.663-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Atelier Banquetería |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 1 | Unidad | Se requiere contratar Servicio de Coffee Break, para Seminario Lideres con Propósito, según documento adjunto, enviar cotización con detalle. | |
$ 1.672.270,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.672.270
|
$ 1.672.270
|
|
Total Neto
|
$ 1.672.270
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 317.731
|
$ 1.990.001
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.