Orden de Compra. Nº369-38-SE25 "REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERV"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 369-38-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR INVOLUNTARIO DE DATOS
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Facturación ECUADOR 220
Comuna Illapel
Impuesto 514574,53
Dirección de Envío de la Factura ECUADOR 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados
Razón Social AGUAS DEL VALLE S A
R.U.T. 99.541.380-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam2385Metro Cúbico REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE COMPRA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNAS DE LOS VILOS, PROVINCIA DE CHOAPA, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2024. $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.084.490 $ 2.084.490
78101802
Servicios de transporte regional o nacional en cam687Metro Cúbico REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE COMPRA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNAS DE LOS VILOS, PROVINCIA DE CHOAPA, SOBRE CONSUMO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2024. $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.796 $ 623.796
Total Neto $ 2.708.286
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 514.575
TOTAL OC $ 3.222.862


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.