1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2594-340-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SACOS Y ROLLO PLASTICO DIMAO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2594-265-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I.MUNICIPALIDAD DE CONCON |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONCON
|
R.U.T. |
73.568.600-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CONCON
|
R.U.T. |
73.568.600-3 |
Dirección de Facturación |
SANTA LAURA 567 |
Comuna |
Concón
|
Impuesto |
365750 |
Dirección de Envío de la Factura |
SANTA LAURA 567 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
OSCAR ZUÑIGA V |
Razón Social |
OSCAR ARMANDO ZUNIGA VALENZUELA
|
R.U.T. |
10.020.938-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
OSCAR ZUÑIGA V |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24121502
| Sacos para empaquetado | 5000 | Unidad | SACOS DE POLIPROPILENO SEGUN ESPECIFICACIONES | |
$ 165,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 825.000
|
$ 825.000
|
13102018
| Polietileno de baja densidad (LDPE) | 10 | Rollo | POLIETILENO SEGUN ESPECIFICACIONES | |
$ 110.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.100.000
|
$ 1.100.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.925.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 365.750
|
$ 2.290.750
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.