1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2107-587-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
08-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
JABON NEUTRO: 2107-114-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital de Santa Cruz |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ |
R.U.T. |
61.602.148-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ |
R.U.T. |
61.602.148-6 |
Dirección de Facturación |
ERRAZURIZ n°921 |
Comuna |
Santa Cruz
|
Impuesto |
82004 |
Dirección de Envío de la Factura |
ERRAZURIZ n°921 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
JFV SPA |
Razón Social |
JFV SPA
|
R.U.T. |
77.561.431-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
JFV SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 40 | Unidad | jabón neutro en bolsa colapsable 900 ml compatible con dispensador ecolab (oferente debe adjuntar ficha tecnica con imagen)
| |
$ 10.790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 431.600
|
$ 431.600
|
|
Total Neto
|
$ 431.600
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 82.004
|
$ 513.604
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.