Orden de Compra. Nº3708-148-SE25 "Insumos actividades programa turismo SA N°25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-148-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos actividades programa turismo SA N°25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-32-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.008 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 34300,5385
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENCOLORES SPA
Razón Social ENCOLORES SPA
R.U.T. 76.764.676-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENCOLORES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas35Unidad no definidamorral polimero vegetal estampado  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
24122003
Botellas de cristal35Unidad no definidabotella de vidrio estampada  $ 3.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.540 $ 113.529
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes4Unidad no definidaformulario autocopia cuadriculado  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 180.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.301
TOTAL OC $ 214.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.