1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1741-170-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ESPUMA EXPANSIVA Y PINTURA - MANTENCION RECINTOS N° 21 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad de San Miguel-Dirección de Administración y Finanzas-Adquisiciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
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R.U.T. |
69.070.800-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
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R.U.T. |
69.070.800-0 |
Dirección de Facturación |
Gran Avenida N°3418 |
Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
210373,7 |
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida N°3418 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Dipro Integral |
Razón Social |
DIPROMERC SPA
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R.U.T. |
78.005.746-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dipro Integral |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111308
| Espuma del poliestireno | 10 | Unidad | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, MARCA TIPO SIKA BOOM, EN RECIPIENTE DE 750 ML. | |
$ 4.914,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.140
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$ 49.140
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31211501
| Pinturas al esmalte | 11 | Unidad | PINTURA IMPERMEABILIZANTE, MARCA TIPO SIKA SIKAFILL TECHO, COLOR BLANCO, EN
TINETA DE 18 LITROS | |
$ 96.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.058.090
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$ 1.058.090
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Total Neto
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$ 1.107.230
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 210.374
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$ 1.317.604
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.