Orden de Compra. Nº4062-283-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-255-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-283-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-255-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.056.8006 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 49104,17
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz
Razón Social CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA
R.U.T. 8.128.362-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS ALFREDO VISTOSO JARA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121719
Protectores5Unidadpaquete de protectores diarios de 100 unidades c/upaquete de protectores diarios de 100 unidades c/u $ 3.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.015 $ 17.015
53131628
Shampoo20Unidadacondicionador de 1 lt acondicionador de 1 lt $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.260 $ 32.260
53131604
Peines o cepillos para el pelo7Unidadcepillos de pelo cepillos de pelo $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.474 $ 26.474
53131604
Peines o cepillos para el pelo7Unidadcepillo dental niño unisexcepillo dental niño unisex $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.402
53131628
Shampoo20Unidadshampoo de 1 litro shampoo de 1 litro $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.200 $ 32.200
53131502
Pasta de dientes5Unidadunidades pasta dental adulto pack 3 c/uunidades pasta dental adulto pack 3 c/u $ 3.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.215 $ 18.215
47131816
Desodorantes12Unidaddesodorante gel secret ph balanceado desodorante gel secret ph balanceado $ 2.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.652 $ 35.652
42152502
Baberos dentales4Unidadbabero de bebe unisexbabero de bebe unisex $ 4.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.104 $ 18.104
53131621
Cortaúñas6Unidadcorta uña pequeño corta uña pequeño $ 2.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.548 $ 13.548
53131621
Cortaúñas6Unidadcorta uña grandecorta uña grande $ 3.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.942 $ 18.942
41122404
Pinzas de laboratorio6Unidadpinza de cejapinza de ceja $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260 $ 7.260
42132205
Guantes quirúrgicos3Unidadunidades de guantes exfoliantes corporal pack 6 c/uunidades de guantes exfoliantes corporal pack 6 c/u $ 4.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.259 $ 14.259
53131607
Cremas de manos7Unidadcremas nivea corporal 48 h piel extra seca 125ml cremas nivea corporal 48 h piel extra seca 125ml $ 3.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.112 $ 21.112
Total Neto $ 258.443
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.104
TOTAL OC $ 307.547


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.