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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2151-110-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2151-16-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES
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R.U.T. |
61.602.293-8 |
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Dirección de Facturación |
Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes |
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Comuna |
Cisnes
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Impuesto |
245540,83192 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Supermercado_Inmar |
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Razón Social |
SOCIEDAD INMAR LTDA.
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R.U.T. |
76.652.370-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Supermercado_Inmar |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | Suministro de alimentos para central de alimentación. | Suministro de alimentos para central de alimentación según guías de despacho n.° 5210-5211-5212-5213-5230-5231-5232-5247-5248-5294-52-5-5296-5331-5355-5356-5379-5380-5427-5428-5444-5445-5475-5476-5480-5481-5482-5483-5511-5512-5525-5526-5527-5594-5593-5580 |
$ 1.292.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.292.320
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$ 1.292.320
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Total Neto
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$ 1.292.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 245.541
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$ 1.537.861
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.