1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1224976-23-CM25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
13-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 1224976-23-CM25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado. |
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE
|
R.U.T. |
65.058.816-9 |
Dirección de Facturación |
Av. Pablo Neruda 1110 |
Comuna |
Temuco
|
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pablo Neruda 1110 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sky Airline |
Razón Social |
SKY AIRLINE S A
|
R.U.T. |
88.417.000-1 |
Sucursal |
Sky Airline |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-16-LR23
| PASAJE AÉREO NACIONAL | 1 | | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico |
$ 124.191,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 124.191
|
$ 124.191
|
|
Total Neto
|
$ 124.191
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 7.547
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
$ 131.738
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.