1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3205-14-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
INSPECTORIA DIRECCCION INGENIERIA SISTEMAS NAVALES (T)
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R.U.T. |
61.959.900-4 |
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT 250 BASE NAVAL |
Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
40875,84 |
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT 250 BASE NAVAL |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
01-04-2025 |
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Proveedor |
CLARO CHILE SpA |
Razón Social |
CLARO CHILE SPA
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R.U.T. |
96.799.250-k |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLARO CHILE SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111603
| Servicios de telefonía móvil | 1 | Unidad | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Y BAM, POR PERÍODO DE 12 (DOCE) MESES, CON EQUIPO INCLUIDO DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO SOLICITUD DE COTIZACIÓN ADJUNTO. Equipo ofertado debe ser compatible con función Knox de seguridad y plataforma correo móvil armada. CONTACTO SR. FRANCISCO PARRA, +56989985595. Requisito para ofertar cumplir lo establecido en archivo adjunto, y presentar oferta con detalle de equipo y características solicitadas. | |
$ 215.136,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 215.136
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$ 215.136
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Total Neto
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$ 215.136
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.876
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$ 256.012
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.