Orden de Compra. Nº3594-725-AG24 "SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PROGRAMA VINCULOS 17°"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-725-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PROGRAMA VINCULOS 17°
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 725 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
Comuna Portezuelo
Impuesto 54612,08
Dirección de Envío de la Factura O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISAM
Razón Social ANDREA ANGELICA MUNOZ TORO
R.U.T. 19.796.633-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRISAM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
94131604
Servicios de movilización de recursos1GlobalSERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA TRASLADO DE MONITORA DEL PROGRAMA VÍNCULOS EN ZONA URBANA Y RURAL, PARA LOS DÍAS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES, DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024. VALOR POR KILOMETRO $1.402.  $ 287.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.432 $ 287.432
Total Neto $ 287.432
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.612
TOTAL OC $ 342.044


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 19.796.633-5 Ver adjunto