Orden de Compra. Nº5042-37-SE24 "ADQ. VESTUARIO INSTITUCIONAL SCA 24-2024 Y MM. 17-2024 PARA DEMUCE ARICA, IMA.,FOO.- ORDEN DE COMPRA DESDE 5042-4-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5042-37-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. VESTUARIO INSTITUCIONAL SCA 24-2024 Y MM. 17-2024 PARA DEMUCE ARICA, IMA.,FOO.- ORDEN DE COMPRA DESDE 5042-4-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5042-4-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CEMENTERIOS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra AV. LASTARRIA Nº 1001, CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARICA.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. LASTARRIA Nº 1001, CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARICA.
Comuna Arica
Impuesto 926345
Dirección de Envío de la Factura AV. LASTARRIA Nº 1001, CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARICA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ditexa Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA TEXTIL ARICA LIMITADA
R.U.T. 76.179.839-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ditexa Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53103001
Camisetas de caballero120UnidadPOLERA DE ALGÓDÓN COLOR GRIS MELANGE, CON LOGO BORDADO INSTITUCIONAL. POLERA JERSEY NACIONAL 100 % ALGODÓN COLOR MELANGE (GRIS), MANGA LARGA, CUELLO REDONDO, LOGO BORDADO, CUELLO Y PUÑO RIB $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068.000 $ 1.068.000
53101502
Pantalones y short para hombre120UnidadPANTALONES TIPO CARGO ELASTICADO COLOR GRIS ACERO, CON LOGO BORDADO INSTITUCIONALPANTALON TACTEL ELASTICADO, COLOR GRIS ACERO, OUTDOOR, TIPO CARGO LOGO BORDADO $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940.000 $ 2.940.000
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre35UnidadCHAQUETAS CORTAVIENTOS COLOR GRIS PERLA, CON LOGO BORDADO INSTITUCIONAL. CHAQUETA TIPO CORTAVIENTOS, COLOR GRIS, FORRO INTERIOR MALLA, LOGO BORDADO $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 647.500 $ 647.500
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre10UnidadPARKA TERMICA COLOR GRIS PERLA, CON LOGO BORDADO INSTITUCIONAL. PARKA TERMICA 3/4 COLOR GRIS, BOLSILLOS INFERIORES Y SUPERIORES CON TAPETAS, FORRO INTERIOR POLAR Y NAPA, LOGO BORDADO $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
Total Neto $ 4.875.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 926.345
TOTAL OC $ 5.801.845


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.