Orden de Compra. Nº2385-942-AG24 "SILLAS DE VISITAS: 2385-668-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-942-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SILLAS DE VISITAS: 2385-668-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.17.001.001.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 136328,8
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATHERINE
Razón Social PROFFIX SPA
R.U.T. 76.612.854-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KATHERINE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas16UnidadSILLAS DE VISITA . SEGÚN COTIZACIÓN Y FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDORADJUNTA.SILLAS DE VISITA . SEGÚN COTIZACIÓN Y FICHA TÉCNICA DEL PROVEEDOR ADJUNTA. $ 41.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 667.520 $ 667.520
Total Neto $ 667.520
Descuento $ 0
Cargos $ 50.000
IVA  19  % $ 136.329
TOTAL OC $ 853.849


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.398.896-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.612.854-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.718.218-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.536.461-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.729.781-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.359.651-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.290.971-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.727.836-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.727.836-3 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 83.238.600-6 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.710.414-6 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.710.414-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.