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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1346283-205-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Colchones ignífugos LAE-IP Copiapó |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
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R.U.T. |
62.000.970-9 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Delicias 1573, Estación Paipote, Copiapó |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
276178,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Delicias 1573, Estación Paipote, Copiapó |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-09-2024 |
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Proveedor |
Comrep SPA |
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Razón Social |
Comercial Comrep SPA
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R.U.T. |
77.021.119-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comrep SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49121502
| Colchones de espuma | 10 | Unidad | Colchones con núcleo de espuma de poliuretano de alta densidad, forro de uso rudo antivandálico, impermeable, sellado hermético, transparente que evita que se escondan cosas al interior, fungistático e ignífugo | |
$ 115.357,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.153.570
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$ 1.153.570
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Total Neto
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$ 1.153.570
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 300.000
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IVA 19 %
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$ 276.178
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$ 1.729.748
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.