Orden de Compra. Nº2321-35-SE24 "Adquisicion de soportes y kit de cañerias para instalacion de equipos de aires acondicionados en dependencias de DAEM- San Javier, segun solicitud de compra nro. 12, de fecha 06.02.2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2321-35-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de soportes y kit de cañerias para instalacion de equipos de aires acondicionados en dependencias de DAEM- San Javier, segun solicitud de compra nro. 12, de fecha 06.02.2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DAEM del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
R.U.T. 69.130.100-1
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490
Comuna San Javier
Impuesto 55187,4
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEY ELECTRICIDAD SPA.
Razón Social SERVICIOS ELÉCTRICOS SERGIO GONZALEZ SPA
R.U.T. 77.231.765-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEY ELECTRICIDAD SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101501
Soportes1Unidad no definidaAdquisicion de soportes y kit de cañerias para instalacion de equipos de aires acondicionados en dependencias de DAEM- San Javier, segun solicitud de compra nro. 12, de fecha 06.02.2024  $ 290.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.460 $ 290.460
Total Neto $ 290.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.187
TOTAL OC $ 345.647