Orden de Compra. Nº557974-86-AG25 "(9385) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-73-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-86-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra (9385) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-73-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9385 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960
Comuna Quilpué
Impuesto 730664
Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2025
TítuloDescripción
CONTACTO VERONICA CORREA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMODI
Razón Social EVENTOS ANDRÉS ANGELO ANTTONINO MORCHIO DÍAZ E.I.R
R.U.T. 76.371.315-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMODI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering16Unidad no definidaCATERING PARA 950 PERSONAS EN 16 DÍAS SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 240.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.845.600 $ 3.845.600
Total Neto $ 3.845.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 730.664
TOTAL OC $ 4.576.264


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.192.324-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.976.984-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.489.471-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 5.773.642-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 13.021.260-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 10.018.801-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 10.018.801-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.