Orden de Compra. Nº1426102-80-SE25 "MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA ASCENSORES EDIF"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1426102-80-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA ASCENSORES EDIF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS LAGOS
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 95 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibáñez 600 interior, Edificio Justicia 4° Piso.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 2504633,58
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibáñez 600 interior, Edificio Justicia 4° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSVE S.A.
Razón Social TRANSVE S A
R.U.T. 96.802.280-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSVE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE DOS ASCENSORES Y UN MONTACARGAS EN EL EDIFICIO SECTOR JUSTICIA PUERTO MONTT. Servicio que se adjudicó el año 2024 bajo ID 759-22-LP24. SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DE DOS ASCENSORES Y UN MONTACARGAS EN EL EDIFICIO SECTOR JUSTICIA PUERTO MONTT. Servicio que se adjudicó el año 2024 bajo ID 759-22-LP24. $ 11.894.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.894.117 $ 11.894.117
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE DOS ASCENSORES Y UN MONTACARGAS EN EL EDIFICIO SECTOR JUSTICIA PUERTO MONTT. Servicio que se adjudicó el año 2024 bajo ID 759-22-LP24. Saldo restante 22 meses a contar del 01-01-2025.SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE DOS ASCENSORES Y UN MONTACARGAS EN EL EDIFICIO SECTOR JUSTICIA PUERTO MONTT. Servicio que se adjudicó el año 2024 bajo ID 759-22-LP24. Saldo restante 22 meses a contar del 01-01-2025. $ 1.288.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.288.165 $ 1.288.165
Total Neto $ 13.182.282
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.504.634
TOTAL OC $ 15.686.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.