Orden de Compra. Nº1469-855-AG25 "20-34326 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-865-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1469-855-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 20-34326 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-865-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Talca
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FPS-CR-004 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca
Comuna Talca
Impuesto 53789
Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL
Razón Social DISTRIBUIDORA ARTÍCULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRERÍA PEDRO HERRERA VER
R.U.T. 77.163.321-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadSe requieren Toalla papel 250 mt x2 prepicada.   $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLavalozas.   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
47131805
Limpiadores de uso general8PaqueteBolsas de basura de 50x70 negras.   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
47131805
Limpiadores de uso general5PaqueteBolsas basura de 70x90 negras  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131805
Limpiadores de uso general30UnidadLysoform desinfectante aerosol. Equivalente o superior  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadCloro gel desinfectante.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131805
Limpiadores de uso general10PaqueteToallas húmedas desinfectantes.   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131805
Limpiadores de uso general70CajaPañuelos desechables.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 283.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.789
TOTAL OC $ 336.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.