1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057422-231-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
CS-PENDONES-2207999-HFCY51693-(CAP) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057422-22-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU |
R.U.T. |
61.607.307-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU |
R.U.T. |
61.607.307-9 |
Dirección de Facturación |
Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio |
Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
31350 |
Dirección de Envío de la Factura |
Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
25-04-2025 |
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Proveedor |
Imprenta Fuentes |
Razón Social |
CHRISTIAN ALEXIS FUENTES CONTRERAS
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R.U.T. |
10.840.351-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Imprenta Fuentes |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 3 | Unidad | Roller de 80 x 200 con bolso a todo color en PVC.- / COT. 4/2025 | Roller de 80 x 200 con bolso a todo color en PVC.- / COT. 4/2025 |
$ 55.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.000
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$ 165.000
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Total Neto
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$ 165.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.350
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$ 196.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.