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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
912-40-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE VIGILANCIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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912-1-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Rancagua N° 499, 4 to piso |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
1375344,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rancagua N° 499, 4 to piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVAT |
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Razón Social |
GÓMEZ Y OLIVERA LIMITADA
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R.U.T. |
76.357.838-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVAT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad | SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIO MOP-MINJU , REGION DE ATACAMA, MES DE JULIO DEL 2024.
Código y unidad de pago: 260 REG_03_SEREMI_OBRAS_PUBLICAS
| SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIO MOP-MINJU , REGION DE ATACAMA, MES DE JULIO DEL 2024.
Código y unidad de pago: 260 REG_03_SEREMI_OBRAS_PUBLICAS |
$ 7.238.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.238.655
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$ 7.238.655
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Total Neto
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$ 7.238.655
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.375.344
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$ 8.613.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.