1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3510-1492-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Proyector de cuentos Escuela Rural Peñasmo |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
Razón Social |
Departamento de Educación
|
R.U.T. |
69.220.601-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Departamento de Educación
|
R.U.T. |
69.220.601-0 |
Dirección de Facturación |
GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO |
Comuna |
Calbuco
|
Impuesto |
71820 |
Dirección de Envío de la Factura |
GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
12-11-2024 |
|
Proveedor |
COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L. |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA ISRRAEL ALONSO SANCHEZ SANCHEZ E.I.R.L.
|
R.U.T. |
77.936.976-5 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
COMERCIALIZADORA LOS ALAMOS E.I.R.L. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60141006
| Juguetes didácticos | 20 | Unidad | Proyectores de cuentos y luz de noche equivalente Mideer | |
$ 18.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 378.000
|
$ 378.000
|
|
Total Neto
|
$ 378.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 71.820
|
$ 449.820
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.