1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2069-8427-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
DGP-CP-082024-COMPRA PROGRAMA ECONOMATO MES DE AGOSTO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
146300 |
Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
cortinajes smar |
Razón Social |
EUGENIA DEL PILAR RODRÍGUEZ VERA
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R.U.T. |
6.722.581-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
cortinajes smar |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 4 | Unidad | 210033 CORTINA ROLLER 1,70 X 1,40 - SISTEMA DIA NOCHE
| CORTINA ROLLER 1,70 X 1,40 - SISTEMA DIA NOCHE COLOR BLANCO INVIERNO
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$ 145.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 580.000
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$ 580.000
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52131501
| Cortinas | 20 | Metro Lineal | 230000 TELA PARA CORTINAS * METROS
| TELA PARA CORTINAS * METROS COLOR BEIGE |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.000
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$ 190.000
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Total Neto
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$ 770.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 146.300
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$ 916.300
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.