Orden de Compra. Nº978146-12-AG24 "ARTÍCULOS DE HIGIENE 978146-14-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 978146-12-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE HIGIENE 978146-14-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Iquique"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.160-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.999.160-5
Dirección de Facturación Avda. Diego Portales N° 1041 (Guardia Militar)
Comuna Iquique
Impuesto 44935
Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales N° 1041 (Guardia Militar)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2024
TítuloDescripción
FACTURACIÓNSe solicita aceptar la OC, los productos sean enviados con guía de despacho y posteriormente, se remita la factura al e-mail: fmuenac@cosale.cl; CC: marcos.ejto@gmail.com; una vez recepcionados los productos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASTROPACK IQUIQUE
Razón Social INVERSIONES ASTROS LIMITADA
R.U.T. 76.097.744-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASTROPACK IQUIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131711
Dispensador de productos limpiadores6UnidadDISPENSADOR DE JABÓN RELLENABLE 1LT APROX. PLÁSTICO.DISPENSADOR JABON 1LT ASTROPACK $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
47131709
Dispensadores de papel para cara5UnidadDISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL JUMBO DE 18 CMS APROX, CON PALANCA.DISPENSADOR TOALLA PALANCA TORK BLANCO $ 39.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.500 $ 197.500
Total Neto $ 236.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.935
TOTAL OC $ 281.435


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.067.436-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.097.744-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.097.744-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.504.304-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.623.919-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.848.525-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.808.773-1 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.951.655-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 9.454.737-7 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.