Orden de Compra. Nº4635-82-AG24 "2300946 DISCOS DE PULIDO - OPERATORIA "
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4635-82-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra 2300946 DISCOS DE PULIDO - OPERATORIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 204005 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T. 74.069.500-2
Dirección de Facturación Antonio Varas 2500
Comuna Providencia
Impuesto 306850
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTICA
Razón Social COMERCIAL DENTICA GROUP SPA
R.U.T. 77.414.544-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DENTICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151805
Discos de acabado o pulido4250UnidadDISCOS P/PULIDO POP-ON GRUESO 1982 1/2"CARTON (BOLSA 85UN)4851C CARTON SOF LEX GRANDE GRUESO $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.615.000 $ 1.615.000
Total Neto $ 1.615.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 306.850
TOTAL OC $ 1.921.850


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.896.936-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.414.544-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.128.840-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 99.574.460-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.687.656-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 79.807.250-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 78.378.160-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.942.799-6 Ver adjunto