1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3378-3685-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3378-60-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
Justificación pago mayor a 30 días |
Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N° 21.131 “Pago Oportuno” |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N°9100, La Reina |
Comuna |
La Reina
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Impuesto |
57182,4 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N°9100, La Reina |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
25-04-2025 |
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Proveedor |
Oppici S.A. |
Razón Social |
OPPICI S A
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R.U.T. |
80.695.500-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Oppici S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281810
| Packs de pruebas de esterilización y accesorios | 2 | Unidad | EMPAQUETADURA DE SILICONA HR-47 AMERICANA. | COT. N°116095 |
$ 150.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.960
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$ 300.960
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Total Neto
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$ 300.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.182
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$ 358.142
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.