Orden de Compra. Nº4686-257-SE24 "MATERIALES DE RED"
Recuerde que el responsable del pago es Cámara de Diputados de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4686-257-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE RED
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social Cámara de Diputados de Chile
R.U.T. 60.202.000-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17398 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cámara de Diputados de Chile
R.U.T. 60.202.000-2
Dirección de Facturación Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional
Comuna Valparaíso
Impuesto 550821,78
Dirección de Envío de la Factura Av. Argentina esq. Pedro Montt s/n° . Edif. Congreso Nacional
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESTEC LTDA. VINADELMAR
Razón Social SUMINISTROS TELEFONICOS Y COMPUTACIONALES ESTEC LT
R.U.T. 79.913.160-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESTEC LTDA. VINADELMAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111803
Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN)1UnidadMATERIALES DE RED SEGUN COTIZACION N° 742331MATERIALES DE RED SEGUN COTIZACION N° 742331 $ 2.899.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.899.062 $ 2.899.062
Total Neto $ 2.899.062
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 550.822
TOTAL OC $ 3.449.884