1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1230872-61-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230872-31-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Corporación Municipal de Desarrollo Productivo y T
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R.U.T. |
65.114.043-9 |
Dirección de Facturación |
Estación de trenes de Molina, sin número, Comuna de Molina |
Comuna |
Molina
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Impuesto |
124538,73 |
Dirección de Envío de la Factura |
Estación de trenes de Molina, sin número, Comuna de Molina |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
23-04-2025 |
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Proveedor |
Mundo ideas |
Razón Social |
LIBRERIA FERNANDA ARTIAGA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.972.586-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Mundo ideas |
Socios y accionistas principales
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Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 1 | Unidad no definida | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA Y VARIOS | PROVEEDOR CUMPLE CON LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
$ 655.467,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 655.467
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$ 655.467
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Total Neto
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$ 655.467
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 124.539
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$ 780.006
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.