1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1274277-17-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
06-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1274277-25-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION DE FOMENTO DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO
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R.U.T. |
65.215.635-5 |
Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 9014 |
Comuna |
La Granja
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Impuesto |
25840 |
Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 9014 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA
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R.U.T. |
76.341.344-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121504
| Sobres de ventanillas | 2000 | Unidad | 2.000 sobres americano | |
$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 12 | Unidad | 12 cuadernos universitarios rhein | |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.400
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$ 20.400
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44121701
| Lápiz pasta | 12 | Unidad | 12 lapiz tinta gel color azul | |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.600
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$ 15.600
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Total Neto
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$ 136.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.840
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$ 161.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.