Orden de Compra. Nº1070620-6967-AG24 "YJF-COMPRA PROGRAMA FARMACIA, JULIO 2024 compra ágil: 1070620-3240-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-6967-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2024
Nombre de la Orden de Compra YJF-COMPRA PROGRAMA FARMACIA, JULIO 2024 compra ágil: 1070620-3240-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10505 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique
Comuna Iquique
Impuesto 240540
Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor resein chile
Razón Social REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 77.325.080-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal resein chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24122002
Botellas de plástico600UnidadFRASCO PLASTCO CAFÉ DE 250 ML CON TAPA ROSCA (22432400) SE SOLICITA DESPACHO PARCIALIZADO, ENVÍO INICIAL 200 UNIDADES, LO RESTANTE SE SOLICITARÁ VÍA CORREO, SEGÚN LA NECESIDAD DEL HOSPITAL.1.-FRASCO PLASTICOS CAFE DE 250 ML 2.-IGUAL A LOS ENTREGADOS EN ORDEN DE COMPRA 1076020-3550-AG24 3.-TRAZATIBILIDAD : FABRICACION MARZO DE 2024 / VENCIMIENTO DICIEMBRE 2026 4.-FACTOR DE EMPAQUE 100 UNIDADES $ 2.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.266.000 $ 1.266.000
Total Neto $ 1.266.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.540
TOTAL OC $ 1.506.540


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.325.080-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.790.324-3 Ver adjunto