Orden de Compra. Nº4540-102-SE24 "Compra de materiales de escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4540-102-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO POLITECNICO B-54
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Unidad de Compra SAAVEDRA Nº 138
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
R.U.T. 60.904.046-7
Dirección de Facturación SAAVEDRA Nº 138
Comuna Lebu
Impuesto 95415,15
Dirección de Envío de la Factura SAAVEDRA Nº 138
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Razón Social MARÍA MERCEDES ARIAS ORELLANA
R.U.T. 8.382.458-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas60Unidad ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO ANCHO $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.620 $ 196.620
44101707
Corcheteras5Unidad CORCHETERA METALICA MEDIANA PARA 25 HOJAS $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.715 $ 35.715
14111531
Libros o cuadernos de registro3Unidad LIBRO DE CORRESPONDENCIA LINEAL 100 HOJAS $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.083 $ 40.083
14111531
Libros o cuadernos de registro6Unidad LIBRO DE ACTA OFICIO LINEAL DE 100 HOJAS $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.772 $ 32.772
44122011
Carpetas para archivos50Unidad CARPETAS PLASTICAS CON ACOCLIPS $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
23101502
Perforadoras5Unidad PERFORADORAS ALUMNIO MEDIANA $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.195 $ 33.195
14111610
Cartulina30Pliego CARTULINA METALIZADA DORADA $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
14111610
Cartulina30Pliego CARTULINA METALIZADA PLATEADA $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
Total Neto $ 502.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.415
TOTAL OC $ 597.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.