1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3705-165-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 3705-127-COT25 DIDECO-PRODESAL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
|
R.U.T. |
69.180.300-7 |
Dirección de Facturación |
Ercilla 205 |
Comuna |
Los Sauces
|
Impuesto |
177217,18 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ercilla 205 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Farmacia Veterinaria Lahuen Ltda |
Razón Social |
FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA
|
R.U.T. |
88.270.200-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Farmacia Veterinaria Lahuen Ltda |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41122004
| Jeringas de toma de muestras | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS PARA USUARIOS PROGRAMA PRODER, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS | ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS PARA USUARIOS PROGRAMA PRODER, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS |
$ 932.722,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 932.722
|
$ 932.722
|
|
Total Neto
|
$ 932.722
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 177.217
|
$ 1.109.939
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.