Orden de Compra. Nº
2585-3518-AG25
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ADQ. ALIMENTOS, ORD. N° 245, DIRECCION DE CULTURA, NNR, IMA. COMPRA AGIL 2585-370-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2585-3518-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. ALIMENTOS, ORD. N° 245, DIRECCION DE CULTURA, NNR, IMA. COMPRA AGIL 2585-370-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FINANZAS IMA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T.
69.010.100-9
Dirección de Facturación
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna
Arica
Impuesto
110504
Dirección de Envío de la Factura
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA PALOMA
Razón Social
DISTRIBUIDORA LA PALOMA SPA
R.U.T.
76.315.814-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA LA PALOMA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
400
Unidad
Agua purificada, sin gas, contenido 500 ml, SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25
Agua purificada, sin gas, contenido 500 ml, SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25
$ 298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.200
$ 119.200
50202304
Jugos y néctar envasados
400
Unidad
Jugos en caja, néctar variedad de sabores fruta (piña, manzana, naranja, frutilla) contenido 200 ml, formato caja Tetrapak. SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25
Jugos en caja, néctar variedad de sabores fruta (piña, manzana, naranja, frutilla) contenido 200 ml, formato caja Tetrapak. SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25
$ 247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.800
$ 98.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
400
Unidad
Galletones , contenido 40 gr. variedad de sabores, SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25
Galletones , contenido 40 gr. variedad de sabores, SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25
$ 526,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.400
$ 210.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos
400
Unidad
Galletas mini, contenido 35 gr. Variedad de sabores (chips, mantequilla, limón, dulcitas/Niza, y coco) SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25
Galletas mini, contenido 35 gr. Variedad de sabores (chips, mantequilla, limón, dulcitas/Niza, y coco) SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25
$ 224,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.600
$ 89.600
24111502
Bolsas de papel
400
Unidad
Bolsas de papel, Material: papel Kraft, medidas: 16X30, resistencia: 2 Kg. aprox. SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25
Bolsas de papel, Material: papel Kraft, medidas: 16X30, resistencia: 2 Kg. aprox. SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.600
$ 63.600
Total Neto
$ 581.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 110.504
TOTAL OC
$ 692.104
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.232.710-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
18.912.760-K
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.