Orden de Compra. Nº2585-3518-AG25 "ADQ. ALIMENTOS, ORD. N° 245, DIRECCION DE CULTURA, NNR, IMA. COMPRA AGIL 2585-370-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-3518-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS, ORD. N° 245, DIRECCION DE CULTURA, NNR, IMA. COMPRA AGIL 2585-370-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 110504
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA LA PALOMA
Razón Social DISTRIBUIDORA LA PALOMA SPA
R.U.T. 76.315.814-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA LA PALOMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral400UnidadAgua purificada, sin gas, contenido 500 ml, SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25Agua purificada, sin gas, contenido 500 ml, SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25 $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.200 $ 119.200
50202304
Jugos y néctar envasados400UnidadJugos en caja, néctar variedad de sabores fruta (piña, manzana, naranja, frutilla) contenido 200 ml, formato caja Tetrapak. SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25Jugos en caja, néctar variedad de sabores fruta (piña, manzana, naranja, frutilla) contenido 200 ml, formato caja Tetrapak. SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25 $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.800 $ 98.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos400UnidadGalletones , contenido 40 gr. variedad de sabores, SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25Galletones , contenido 40 gr. variedad de sabores, SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25 $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.400 $ 210.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos400UnidadGalletas mini, contenido 35 gr. Variedad de sabores (chips, mantequilla, limón, dulcitas/Niza, y coco) SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25Galletas mini, contenido 35 gr. Variedad de sabores (chips, mantequilla, limón, dulcitas/Niza, y coco) SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25 $ 224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.600 $ 89.600
24111502
Bolsas de papel400UnidadBolsas de papel, Material: papel Kraft, medidas: 16X30, resistencia: 2 Kg. aprox. SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25Bolsas de papel, Material: papel Kraft, medidas: 16X30, resistencia: 2 Kg. aprox. SEGUN COMPRA AGIL 2585-370-COT25 $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
Total Neto $ 581.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.504
TOTAL OC $ 692.104


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.912.760-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.