1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2153-1152-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS IMPRESORAS SOME APS 2153-563-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Hospital Sanatorio San José de Maipo
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R.U.T. |
61.608.503-4 |
Dirección de Facturación |
Comercio 19856 |
Comuna |
San José de Maipo
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Impuesto |
296400 |
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 19856 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SERVICIOS GRAFICOS SPA |
Razón Social |
SERVICIOS GRÁFICOS SPA
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R.U.T. |
77.780.334-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS GRAFICOS SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45112004
| Componentes de impresora de lector de microfichas o accesorios | 500 | Rollo | PAPEL PPT 8X8 IMPRESORA SOME
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$ 1.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 990.000
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$ 990.000
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45112004
| Componentes de impresora de lector de microfichas o accesorios | 60 | Rollo | ETIQUETA REF2 7X10 MM P/ZEBRA
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$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 570.000
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$ 570.000
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Total Neto
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$ 1.560.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 296.400
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$ 1.856.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.