1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2566-82-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
14-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACIONES ELECTRICAS SALA 32 CLOCH |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2566-4-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPTO. DE EDUCACION |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
Dirección de Facturación |
CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA |
Comuna |
Chépica
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Impuesto |
20159 |
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE MANUEL MONTT 101 COMUNA DE CHEPICA |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MD CUPER LTDA. |
Razón Social |
MD CUPER LIMITADA
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R.U.T. |
76.664.209-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MD CUPER LTDA. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad | Reparaciones eléctricas en sala 32 del Colegio Libertador O´Higgins, según presupuesto N°1556 | |
$ 106.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 106.100
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$ 106.100
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Total Neto
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$ 106.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.159
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$ 126.259
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.