Orden de Compra. Nº3246-24-AG25 "GA 03 CSA ADQ. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. Compra ágil: 3246-16-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-24-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra GA 03 CSA ADQ. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. Compra ágil: 3246-16-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022210000000022544022152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 220255,41
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gatica Hermanos SpA
Razón Social MONTAJE, INGENIERIA, OBRAS CIVILES Y SERVICIOS GENERALES GATICA HERMAN
R.U.T. 76.797.702-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gatica Hermanos SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas16GalónPINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR RAL 1001 (GALÓN 3.7 LITROS)PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR RAL 1001 01 GL $ 33.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.960 $ 536.960
15121802
Lubricantes anticorrosivos14GalónANTICORROSIVO COLOR NEGRO (GALÓN 3.7 LITROS)ANTICORROSIVO NEGRO 1 GL $ 15.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.506 $ 219.506
15121802
Lubricantes anticorrosivos17GalónANTICORROSIVO COLOR GRIS (GALÓN 3.7 LITROS)ANTICORROSIVO GRIS 1 GL $ 15.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.543 $ 266.543
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadPINTURA SPRAY COLOR ROJO 400 MLPINTURA SPRAY COLOR ROJO 400 ML $ 1.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220 $ 7.220
40142318
Niples de tubería1UnidadNIPLE REDUCCIÓN GALVANIZADO BSP 1 1/2 HE X 1" HENIPLE REDUCCIÓN GALVANIZADO BSP 1 1/2 HE X 1" HE $ 18.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.519 $ 18.519
31211505
Pinturas aceitosas3UnidadPINTURA SPRAY COLOR NEGRO BRILLANTE 400 MLPINTURA SPRAY COLOR NEGRO BRILLANTE 400 ML $ 1.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.415 $ 5.415
31211505
Pinturas aceitosas2GalónESMALTE SINTETICO COLOR ROJO MANDARIN (GALÓN 3.7 LITROS)ESMALTE SINTETICO ROJO MANDARIN 1 GL $ 30.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.634 $ 60.634
31211604
Diluyentes para pinturas6LitroDILUYENTE EPOXICO FORMATO 1 LITRODILUYENTE EPOXICO 1 LITRO $ 7.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.442 $ 44.442
Total Neto $ 1.159.239
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.255
TOTAL OC $ 1.379.494


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.523.521-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.523.521-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.