Orden de Compra. Nº870-114-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 870-6-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION NACIONAL DE RIEGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 870-114-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 870-6-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 870-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Nacional de Riego
Razón Social COMISION NACIONAL DE RIEGO
R.U.T. 60.718.000-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1424 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMISION NACIONAL DE RIEGO
R.U.T. 60.718.000-8
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1
Comuna Santiago
Impuesto 8082504,1488
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RimoNet SpA
Razón Social SERVICIOS RIMONET SOCIEDAD POR ACCIONES
R.U.T. 76.737.150-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RimoNet SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware10Unidad no definidaVisitas de mantenimiento preventivoContrato Mantención Data Center - Sucursales CNR $ 2.890.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.905.040 $ 28.905.042
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware36MesServicio de monitoreo 24/7Contrato Mantención Data Center - Sucursales CNR $ 378.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.634.460 $ 13.634.454
Total Neto $ 42.539.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.082.504
TOTAL OC $ 50.622.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.