1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
799595-73-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN 100.000 KMS VEHICULO SEREMIA DEL DEPORTE ANTOFAGASTA CÁ 799595-14-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Subsecretaría del Deporte |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL DEPORTE
|
R.U.T. |
61.980.360-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL DEPORTE
|
R.U.T. |
61.980.360-4 |
Dirección de Facturación |
Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana |
Comuna |
Providencia
|
Impuesto |
247000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Fidel Oteiza # 1956, Piso 8 Poniente, Región Metropolitana |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SERVIOLIVARES |
Razón Social |
SERVICIOS MECANICOS EN TERRENO JAIME OLIVARES E.I.R.L.
|
R.U.T. |
77.913.812-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
SERVIOLIVARES |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Unidad | MANTENCIÓN 100.000 KMS VEHICULO SEREMIA DEL DEPORTE ANTOFAGASTA | MANTENCIÓN 100.000 KMS VEHICULO SEREMIA DEL DEPORTE ANTOFAGASTA |
$ 1.300.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.300.000
|
$ 1.300.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.300.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 247.000
|
$ 1.547.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.