Orden de Compra. Nº2322-703-SE24 "OC MES SEPTIEMBRE DEL 2024 "Contrato de Suministro de Alimentos para Personas yo Familias en Situación de Vulnerabilidad" DESDE 2322-115-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-703-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2024
Nombre de la Orden de Compra OC MES SEPTIEMBRE DEL 2024 "Contrato de Suministro de Alimentos para Personas yo Familias en Situación de Vulnerabilidad" DESDE 2322-115-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2322-115-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-000-000 AG 4-20-20 DIDECO- DEX 2803 (12/07/2024 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 475524,4
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECION DE DESPACHOEntregar en Bodega Municipal, calle Miraflores N° 482 Acceso Norte Vallenar.  Contacto Sra. ROSA ALIAGA PUJADO Fono 512672357
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROGA IMPRESIONES
Razón Social CARMELA DEL ROSARIO RODRIGUEZ GALLEGUILLOS
R.U.T. 8.149.711-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROGA IMPRESIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla52UnidadCanastas de alimentos, según detalle en Anexo N° 2 "Carta Oferta Económica". Productos de acuerdo a lo requerido en Bases técnicas. DETALLE: 1 Kg leche descremada o semi descremada 2 Kg p o r o t o s 2 Kg harina 3 pqtes de fideos 2. kg arroz 3 unid salsa de tomates 1 unid aceite vegetal 1 Caja té en bolsa 100 unid. 1 Kg $ 48.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.502.760 $ 2.502.760
Total Neto $ 2.502.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 475.524
TOTAL OC $ 2.978.284