Orden de Compra. Nº2710-1605-AG24 "MANTA DE POLAR DE 1MT X 1MT, SOLICITUD 2219/2024, CONVENIO PROYECTO PARTICIPACIÓN SOCIAL CECOSF SAN JOSE LA DEHESA. FACTURAR A ARIZTIA PONIENTE 07, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2710-1188-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-1605-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTA DE POLAR DE 1MT X 1MT, SOLICITUD 2219/2024, CONVENIO PROYECTO PARTICIPACIÓN SOCIAL CECOSF SAN JOSE LA DEHESA. FACTURAR A ARIZTIA PONIENTE 07, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2710-1188-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 94430
Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNIFORMES
Razón Social UNIFORMES INSTITUCIONALES Y CORPORATIVOS UNITEX SPA
R.U.T. 77.856.915-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UNIFORMES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121508
Mantas o frazadas100UnidadMANTAS DE POLAR, COLOR AMARILLO U OTRO, MEDIDA DE 1MT X 1MT.MANTAS DE POLAR, COLOR AMARILLO U OTRO, MEDIDA DE 1MT X 1MT. $ 4.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.000 $ 497.000
Total Neto $ 497.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.430
TOTAL OC $ 591.430


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.171.739-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.169.115-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 83.238.600-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.856.915-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.649.097-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.978.348-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 78.015.155-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.