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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5642-32-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC#24 POR SERVICIO DE COFFEE RED CULTURA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Arica y Parinacota
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R.U.T. |
61.979.240-8 |
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Dirección de Facturación |
San Marcos Nº 384 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
66471,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Marcos Nº 384 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-04-2025 |
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Proveedor |
MONSPARTY |
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Razón Social |
GRUPO COMERCIAL LEEVER LIMITADA
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R.U.T. |
77.817.874-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MONSPARTY |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | Se requiere la contratación de Servicio de coffee para actividad inicio Talleres Programa Fortalecimiento en Economías Creativas y Gestión Artística Cultural para el Desarrollo Territorial - ARICA de programa Red Cultura a realizarse con fecha referencial el 05 de abril del 2025 en Teatro Municipal de Arica, ubicada en Baquedano #234, para 40 personas a las 11:00 horas y 40 personas a las 16:00 horas (Total 80 personas - hora y lugar referencial) de acuerdo con los TDR adjuntos | |
$ 349.852,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 349.852
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$ 349.852
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Total Neto
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$ 349.852
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.472
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$ 416.324
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.