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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4106-13-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4106-30-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Contraloría del Ejército - COTRAE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.480.540-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.480.540-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
4408,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Blanco Encalada 1724, 4to piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURACIÓN | LA DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN LA FACTURA DEBE SER LA MISMA QUE EN LA ORDEN DE COMPRA.
EL GIRO DE LA FACTURA DEBE SER DEFENSA.
LA FACTURA DEBE ESTAR DIRIGIDA A LA CONTRALORÍA DEL EJÉRCITO. |
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Proveedor |
SP Suministros Print |
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Razón Social |
SUMINISTROS PRINT SPA
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R.U.T. |
77.178.157-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SP Suministros Print |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201809
| CD de lectura y escritura | 2 | Pack | 2 PACK DE 50 CD´s CADA UNO PARA GUARDAR INFORMACIÓN. | |
$ 9.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.000
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$ 19.000
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Total Neto
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$ 19.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 4.202
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IVA 19 %
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$ 4.408
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$ 27.610
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.