Orden de Compra. Nº
1658-3775-SE23
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-305-LQ22
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1658-3775-SE23
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
03-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-305-LQ22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1658-305-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Temuco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 650.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Facturación
IMPERIAL 40
Comuna
Temuco
Impuesto
482734,14
Dirección de Envío de la Factura
IMPERIAL 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FESCOP SpA
Razón Social
FESCOP SPA
R.U.T.
76.716.877-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FESCOP SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111501
Hormigón aireado
1
Global
CONTRATO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN PUESTO EN OBRA, PARA REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE VEREDAS DENTRO DE LA COMUNA DE TEMUCO. 28 M3 DE HORMIGÓN PREMEZCLADO. SOLICITUD DE PEDIDO N°771 DE FECHA 05-10-2023.
CONTRATO DE SUMINISTRO DE HORMIGÓN PUESTO EN OBRA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN UN PLAZO DE 24 HRS.
$ 2.540.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.540.706
$ 2.540.706
Total Neto
$ 2.540.706
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 482.734
TOTAL OC
$ 3.023.440