Orden de Compra. Nº
5178-1377-AG25
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130408/B1/SP 983058/CJ
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5178-1377-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
130408/B1/SP 983058/CJ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO
Comuna
Independencia
Impuesto
43302,9
Dirección de Envío de la Factura
AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Fasit Limitada
Razón Social
COMERCIAL FASIT LIMITADA
R.U.T.
76.607.224-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Fasit Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza
6
Bidón
(0502010110) REMOVEDOR AMONIACADO DETERGENTE REMOVEDOR AMONIACADO, PARA REMOVER SUCIEDAD FUERTE GENERANDO ESPUMA PARA SER UTILIZADO EN PISOS, 5 LTS
(0502010110) REMOVEDOR AMONIACADO FURIA VIRGINIA PRO 5 LT, SEGUN COTIZACION N° 35517.
$ 7.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.580
$ 47.580
47131805
Limpiadores de uso general
20
Unidad
(0502010110) LÍQUIDO LIMPIAVIDRIOS SAPOLIO BOTELLA C/PULVERIZADOR 500 CC UNIDAD ASPECTO: TRANSPARENTE PH: 6 0 -11 5 DENSIDAD (G/CC): 0 97 - 1 00 FORMATO: BOTELLA CONTENIDO: 500 CC
(0502010110) LIMPIAVIDRIOS MULTIUSO CON GATILLO EXCELL 500 ML, SEGUN COTIZACION N° 35517.
$ 1.342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.840
$ 26.840
47131909
Rollos o almohadillas absorbentes
20
Unidad
(0502010110) DISCO LIMPIEZA PAD ROJO , DE 17 PULGADAS
(0502010110) PAD ROJO 17 PULGADAS GENÉRICO 5 UND, SEGUN COTIZACION N° 35517.
$ 4.095,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.900
$ 81.900
47131615
Escobillones
10
Unidad
(0502010110) ESCOBILLONES PARA PISO DE USO INTERIOR
(0502010110) ESCOBILLÓN INTERIOR FIBRA SUAVE PRO CON MANGO VIRUTEX PRO VERDE, SEGUN COTIZACION N° 35517.
$ 2.169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.690
$ 21.690
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
20
Unidad
(0502010110) ESCOBILLA SANITARIO CON BASE
(0502010110) HISOPO CEPILLO SANITARIO PLÁSTICO CON BASE GENÉRICO BLANCO, SEGUN COTIZACION N° 35517.
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Unidad
(0502010110) LIMPIADOR Y DESINFECTANTE DE PISOS, AROMA LAVANDA, 900ML
(0502010110) LIMPIADOR DE PISO DESINFECTANTE - LAVANDA EXCELL 900 ML, SEGUN COTIZACION N° 35517.
$ 722,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.100
$ 36.100
Total Neto
$ 227.910
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.303
TOTAL OC
$ 271.213
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.