Orden de Compra. Nº5178-1377-AG25 "130408/B1/SP 983058/CJ"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-1377-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 130408/B1/SP 983058/CJ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO
Comuna Independencia
Impuesto 43302,9
Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA 1027, SUBDIRECION DE SERVICIOS 2° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fasit Limitada
Razón Social COMERCIAL FASIT LIMITADA
R.U.T. 76.607.224-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fasit Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza6Bidón(0502010110) REMOVEDOR AMONIACADO DETERGENTE REMOVEDOR AMONIACADO, PARA REMOVER SUCIEDAD FUERTE GENERANDO ESPUMA PARA SER UTILIZADO EN PISOS, 5 LTS(0502010110) REMOVEDOR AMONIACADO FURIA VIRGINIA PRO 5 LT, SEGUN COTIZACION N° 35517. $ 7.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.580 $ 47.580
47131805
Limpiadores de uso general20Unidad(0502010110) LÍQUIDO LIMPIAVIDRIOS SAPOLIO BOTELLA C/PULVERIZADOR 500 CC UNIDAD ASPECTO: TRANSPARENTE PH: 6 0 -11 5 DENSIDAD (G/CC): 0 97 - 1 00 FORMATO: BOTELLA CONTENIDO: 500 CC(0502010110) LIMPIAVIDRIOS MULTIUSO CON GATILLO EXCELL 500 ML, SEGUN COTIZACION N° 35517. $ 1.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.840 $ 26.840
47131909
Rollos o almohadillas absorbentes20Unidad(0502010110) DISCO LIMPIEZA PAD ROJO , DE 17 PULGADAS(0502010110) PAD ROJO 17 PULGADAS GENÉRICO 5 UND, SEGUN COTIZACION N° 35517. $ 4.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.900 $ 81.900
47131615
Escobillones10Unidad(0502010110) ESCOBILLONES PARA PISO DE USO INTERIOR(0502010110) ESCOBILLÓN INTERIOR FIBRA SUAVE PRO CON MANGO VIRUTEX PRO VERDE, SEGUN COTIZACION N° 35517. $ 2.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.690 $ 21.690
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro20Unidad(0502010110) ESCOBILLA SANITARIO CON BASE(0502010110) HISOPO CEPILLO SANITARIO PLÁSTICO CON BASE GENÉRICO BLANCO, SEGUN COTIZACION N° 35517. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
47131803
Desinfectantes domésticos50Unidad(0502010110) LIMPIADOR Y DESINFECTANTE DE PISOS, AROMA LAVANDA, 900ML(0502010110) LIMPIADOR DE PISO DESINFECTANTE - LAVANDA EXCELL 900 ML, SEGUN COTIZACION N° 35517. $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.100 $ 36.100
Total Neto $ 227.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.303
TOTAL OC $ 271.213


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.