Orden de Compra. Nº
3791-1050-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3791-912-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CISNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3791-1050-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3791-912-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T.
69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T.
69.240.200-6
Dirección de Facturación
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna
Cisnes
Impuesto
4789,9
Dirección de Envío de la Factura
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
cisneaustral Ltda.
Razón Social
COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA
R.U.T.
76.370.850-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
cisneaustral Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101704
Acero
10
Unidad
10 fierros lisos de 6 mm x 6 mm A-44, ENTREGA EN PUERTO CISNES
MATERIAL PARA REPARA ARCOS ESTADIO ARTURO ALLANAO
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
Total Neto
$ 25.210
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.790
TOTAL OC
$ 30.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.948.382-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.370.850-0
Ver adjunto