1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057402-8811-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
(MIS)ESCRITORIO/HOJAS CLINICAS/P. SEPT. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057402-25-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA |
R.U.T. |
61.607.901-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA |
R.U.T. |
61.607.901-8 |
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
119115418 |
Razón Social |
SANDRA WALESKA GAJARDO TORRES
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R.U.T. |
11.911.541-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
119115418 |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103205
| Hojas o fichas de control | 5000 | Hoja | 560-0210 HOJAS DE ENFERMERÍA: CONFECCIONADAS EN HOJA CONTINUA QUE AL DOBLAR QUEDA EN FORMATO DE 2 CUERPOS TAMAÑO OFICIO, IMPRESO EN 4 CARAS. MÁRGENES, CONTENIDO Y COLOR DE TINTA, DE ACUERDO A REGISTRO DE MUESTRA. SEGÚN BASES TÉCNICAS, PUNTO N°1, LÍNEA N°1 | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.250.000
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$ 1.250.000
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44103205
| Hojas o fichas de control | 1200 | Hoja | 560-0209 HOJAS DE REGISTRI CLINICO ENFERMERIA UHCIP: CONFECCIONADAS EN HOJA CONTINUA QUE AL DOBLAR QUEDA EN FORMATO DE 2 CUERPOS TAMAÑO OFICIO, IMPRESO EN 3 CARAS. MÁRGENES, CONTENIDO Y COLOR DE TINTA. SEGÚN BASES TÉCNICAS, PUNTO N°1, LÍNEA N°5 | |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 1.550.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.550.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.