Orden de Compra. Nº4114-61-SE25 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA PATRICIO CHÁVEZ SOTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4114-61-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA PATRICIO CHÁVEZ SOTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4114-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 336
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
R.U.T. 69.181.000-3
Dirección de Facturación Serrano 399
Comuna Curacautín
Impuesto 332133,68
Dirección de Envío de la Factura Serrano 399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Centella
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
R.U.T. 76.132.256-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Centella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121804
Cubos o baldes para limpieza8UnidadBALDE ESTRUJADOR DE 12 LTS.  $ 4.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos100UnidadCERA INCOLORA BLEM 450 ML.  $ 2.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.600 $ 208.600
47131618
Mopas húmedas35UnidadTRAPERO MICROFIBRA COLORES.  $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700
47131502
Paños de limpieza20UnidadMOPA FREGONA 180MGRS. WINKLER.  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
53131606
Desodorantes100UnidadDESINFECTANTE AEROSOL DE 360 CC.  $ 1.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.600 $ 194.600
47121702
Envases para residuos o forros rígidos15UnidadBASURERO VAIVEN DE 30 LTS.  $ 5.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.690 $ 81.690
47131611
Palas para basura25UnidadPALA PLASTICA NEGRA.  $ 1.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.150 $ 31.150
47131804
Productos de limpieza de amoniaco36UnidadCLORO TREMEX 2 LTS.  $ 1.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.140 $ 67.140
47131810
Productos para lavar platos12UnidadLAVALOZA DE 1,5 LTS.  $ 2.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.712 $ 26.712
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑO CELULOSA X 3 UNIDADES.  $ 1.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.380 $ 37.380
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑO MICROFIBRA COLORES.  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
47131618
Mopas húmedas30UnidadESCOBILLÓN.  $ 1.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.070 $ 50.070
12161902
Detergentes surfactantes100UnidadLIMPIAPISO DE 900 cc.  $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.800 $ 93.800
47131801
Limpiadores de suelos50UnidadVIRUTILLA PISO FINA.  $ 1.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.850 $ 70.850
14111703
Toallas de papel30PackTOALLA DE PAPEL DE 300 MTS. X 2 ROLLOS.  $ 12.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.400 $ 386.400
14111704
Papel higiénico30PackPAPEL HIGIENICO DE 500 MTS. DH X 4 ROLLOS.  $ 10.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.400 $ 323.400
Total Neto $ 1.748.072
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 332.134
TOTAL OC $ 2.080.206


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.