Orden de Compra. Nº218-666-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 218-96-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-666-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 218-96-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-96-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2886 del sistema Contabilidad Guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
Comuna San Joaquín
Impuesto 885400
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar entrega

Coordinar despacho con Javiera Inostroza la correo: javierainostroza@sanjoaquin.cl  o al fono: 22 810 8410

Factura

ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl

IMPORTANTE: AL MOMENTO DE ENVIO DE FACTURA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL: www.mercadopublico.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODUCION DE EVENTOS
Razón Social CALATOR EVENTOS SPA
R.U.T. 77.457.946-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRODUCION DE EVENTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101504
Sillas1400UnidadSillas Valor neto $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
56101519
Mesas280UnidadMesonesValtor neto $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
52121604
Mantel de mesa280UnidadMantelesValor neto $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
30151901
Toldos140UnidadToldosValor neto $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
30151901
Toldos140UnidadToldosValor neto $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
40101808
Estufas de la calefacción80UnidadEstufasValor neto $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
Total Neto $ 4.660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 885.400
TOTAL OC $ 5.545.400