Orden de Compra. Nº
1209-183-AG24
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JORNADA DE TRABAJO POLITICA DE NIÑOS, NIÑAS Y ESTUDIANTES EXTRANJEROS
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Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1209-183-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
JORNADA DE TRABAJO POLITICA DE NIÑOS, NIÑAS Y ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración II Región
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T.
60.901.004-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 722 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T.
60.901.004-5
Dirección de Facturación
Arturo Prat N° 470, piso 5
Comuna
Antofagasta
Impuesto
128344,335
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat N° 470, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Grumpy Chile SPA
Razón Social
GRUMPY CHILE SPA
R.U.T.
76.559.757-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Grumpy Chile SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
30
Unidad
ESTUCHE CARTULINA ESPAÑOLA
$ 1.862,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.860
$ 55.860
14111610
Cartulina
30
Unidad
ESTUCHE GOMA EVA GLITER AUTOADHESIVA
$ 2.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.910
$ 77.910
60121524
Bolígrafos de gel
50
Unidad
LAPIZ TINTA AZUL
$ 102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.097
14111531
Libros o cuadernos de registro
30
Unidad
CUADERNO BOOK OFFICE 7 MM 100 HJS.
$ 1.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.940
$ 50.940
60121108
Croqueras
30
Unidad
CROQUERA BLACK&COLOR 16*21 CM
$ 3.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.390
$ 105.390
14111610
Cartulina
30
Unidad
ESTUCHE CARTULINA
ESTUCHE CARTULINA
$ 1.617,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.510
$ 48.510
44121618
Tijeras
30
Unidad
TIJERA PUNTA FINA
TIJERA PUNTA FINA
$ 1.776,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.280
$ 53.280
44111516
Agendas
50
Unidad
AGENDAS EJECUTIVAS 2025, CON ESPIRAL, TAPA DURA, SE ADJUNTA DISEÑO
AGENDAS EJECUTIVAS 2025, CON ESPIRAL, TAPA DURA, SE ADJUNTA DISEÑO
$ 4.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 249.950
$ 249.950
14111610
Cartulina
30
Unidad
ESTUCHE BLOCK PAPEL ENTRETENIDO
ESTUCHE BLOCK PAPEL ENTRETENIDO
$ 952,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.560
$ 28.560
Total Neto
$ 675.496
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 128.344
TOTAL OC
$ 803.840
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.950.344-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.559.757-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.213.681-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.213.681-3
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.