Orden de Compra. Nº1209-183-AG24 "JORNADA DE TRABAJO POLITICA DE NIÑOS, NIÑAS Y ESTUDIANTES EXTRANJEROS "
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1209-183-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE TRABAJO POLITICA DE NIÑOS, NIÑAS Y ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración II Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T. 60.901.004-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 722 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T. 60.901.004-5
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 470, piso 5
Comuna Antofagasta
Impuesto 128344,335
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 470, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grumpy Chile SPA
Razón Social GRUMPY CHILE SPA
R.U.T. 76.559.757-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grumpy Chile SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina30UnidadESTUCHE CARTULINA ESPAÑOLA  $ 1.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.860 $ 55.860
14111610
Cartulina30UnidadESTUCHE GOMA EVA GLITER AUTOADHESIVA  $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.910 $ 77.910
60121524
Bolígrafos de gel50UnidadLAPIZ TINTA AZUL  $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.097
14111531
Libros o cuadernos de registro30UnidadCUADERNO BOOK OFFICE 7 MM 100 HJS.  $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.940 $ 50.940
60121108
Croqueras30UnidadCROQUERA BLACK&COLOR 16*21 CM  $ 3.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.390 $ 105.390
14111610
Cartulina30UnidadESTUCHE CARTULINAESTUCHE CARTULINA $ 1.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.510 $ 48.510
44121618
Tijeras30UnidadTIJERA PUNTA FINATIJERA PUNTA FINA $ 1.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.280 $ 53.280
44111516
Agendas50UnidadAGENDAS EJECUTIVAS 2025, CON ESPIRAL, TAPA DURA, SE ADJUNTA DISEÑOAGENDAS EJECUTIVAS 2025, CON ESPIRAL, TAPA DURA, SE ADJUNTA DISEÑO $ 4.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.950 $ 249.950
14111610
Cartulina30UnidadESTUCHE BLOCK PAPEL ENTRETENIDOESTUCHE BLOCK PAPEL ENTRETENIDO $ 952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.560
Total Neto $ 675.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.344
TOTAL OC $ 803.840


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.559.757-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.213.681-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.