Orden de Compra. Nº1393093-315-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1393093-120-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1393093-315-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1393093-120-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se solicita aceptar cancelacion de la orden de comra
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras y Licitaciones
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ
R.U.T. 61.981.360-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ
R.U.T. 61.981.360-K
Dirección de Facturación Ignacio Serrano #587, Castro
Comuna Castro
Impuesto 94999,81
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano #587, Castro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PARTNER DISTRIBUIDORA
Razón Social COMERCIALIZADORA SALAZAR Y PINO SPA
R.U.T. 77.309.082-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PARTNER DISTRIBUIDORA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49211806
Tienda de deporte1GlobalADQUISICION DE INSUMOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA SAN CARLOS DE CHONCHI, LOS CUALES DEBEN SER ENTREGADOS AL SLELP CHILOE ENTRE LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL   $ 499.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.999 $ 499.999
Total Neto $ 499.999
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.000
TOTAL OC $ 594.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.