1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3486-362-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
17-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3486-223-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
|
R.U.T. |
69.190.400-8 |
Dirección de Facturación |
A. PRAT 65 |
Comuna |
Nueva Imperial
|
Impuesto |
75999,24 |
Dirección de Envío de la Factura |
A. PRAT 65 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Indisur Ltda |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA INDISUR LIMITADA
|
R.U.T. |
77.918.312-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Indisur Ltda |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56121508
| Estaciones de trabajo para computadores | 2 | Unidad | SWITCH UBIQUITI US-UNIFI 60W, 8 PUERTOS. CONSIDERAR EL FLETE EL EL VALOR TOTAL DEL PRODUCTO. ADJUNTAR FICHA TÉCNICA | |
$ 182.925,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 365.850
|
$ 365.850
|
56121508
| Estaciones de trabajo para computadores | 1 | Unidad | COFRE DISCO SSD USB 3.1 10GBPS M.2 NVME/SATA MKEY Y BKEY ALUMINIO. CONSIDERAR EL FLETE EL EL VALOR TOTAL DEL PRODUCTO. ADJUNTAR FICHA TÉCNICA | |
$ 34.146,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.146
|
$ 34.146
|
|
Total Neto
|
$ 399.996
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 75.999
|
$ 475.995
|
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.